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2022-032關于續聘會計師事務所的公告
上傳時間:2022-04-23

股票代碼:600865         股票簡稱:百大集團        編號:臨2022-032

 

百大集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

●擬續聘的會計師事務所名稱:天健會計師事務所(特殊普通合伙)

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一機構信息

1、基本信息

事務所名稱

天健會計師事務所(特殊普通合伙)

成立日期

2011年7月18日

組織形式

特殊普通合伙

注冊地址

浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓

首席合伙人

胡少先

上年末合伙人數量

210

上年末執業人員數量

注冊會計師

1,901

簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師

749

2020年業務收入

業務收入總額

30.6億元

審計業務收入

27.2億元

證券業務收入

18.8億元

2020年上市公司(含A、B股)審計情況

客戶家數

529

審計收費總額

5.7億元

涉及主要行業

制造業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,批發和零售業,房地產業,建筑業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,金融業,交通運輸、倉儲和郵政業,文化、體育和娛樂業,租賃和商務服務業,水利、環境和公共設施管理業,科學研究和技術服務業,農、林、牧、漁業,采礦業,住宿和餐飲業,教育,綜合等

本公司同行業上市公司審計客戶家數

19

 

2投資者保護能力

上年末,天健會計師事務所(特殊普通合伙)累計已計提職業風險基金1億元以上,購買的職業保險累計賠償限額超過1億元,職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所(特殊普通合伙)已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執業行為受到監督管理措施14次,未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次,未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

(二項目信息

1基本信息

項目組成員

姓名

何時成為注冊會計師

何時開始從事上市公司審計

何時開始在本所執業

何時開始為本公司提供審計服務

近三年簽署或復核上市公司審計報告情況

項目合伙人

潘晶晶

2007年

2005年

2007年

2021

[]

簽字注冊會計師

潘晶晶

2007年

2005年

2007年

2021

[]

王衛民

2017

2015

2017

2021

近三年,簽署研和股份、鴻盛科技年度審計報告

質量控制復核人

陳丘剛

2004

2001

2012

2019

2018年,簽署西南證券股份有限公司等多家上市公司2018年度審計報告; 2019年,簽署西南證券股份有限公司等多家上市公司2019年度審計報告; 2020年,簽署及復核深圳市金新農科技股份有限公司等多家上市公司2020年度審計報告。

[注]2021年度簽署正元智慧、晶盛機電等上市公司2020年度審計報告;2020年度簽署正元智慧、晶盛機電等上市公司2019年度審計報告;2019年度簽署鋒龍股份、鎮海股份等上市公司2018年度審計報告

2誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

(三)審計收費

2021年度公司的審計服務費為57萬元(含稅)。公司2022年度審計服務費為57萬元(含稅),主要包括財務報告審計費40萬元、內部控制報告審計費17萬元。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

(一)董事會審計委員會意見

天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券業務從業資格,該會計師事務所歷年對公司的財務、內控審計均能夠嚴格按照執業要求和相關規定進行,所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和內控現狀。公司董事會審計委員會對該會計師事務所從事公司2021年度審計的工作情況及執業質量進行了核查,對其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均表示滿意。因此,同意并向董事會提議續聘天健會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為公司2022年度的財務審計和內控審計服務機構。

(二)獨立董事意見

天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計從業資格,在公司2021年度財務審計和內部控制審計過程中,嚴格遵照獨立、客觀、公正的執業準則履行職責,順利完成了2021年度的審計工作,我們同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度的財務審計和內控審計服務機構,并同意提交股東大會審議。

(三)董事會審議及表決情況

2022年4月21日,公司第十屆董事會第十五次會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于會計師事務所續聘及報酬的議案》,同意公司繼續聘任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度的財務審計和內控審計服務機構。

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、公司第十屆董事會第十五次會議決議;

2、公司獨立董事關于第十屆董事會第十五次董事會相關事項的獨立意見;

3、公司董事會審計委員會關于續聘會計師事務所的審核意見。

特此公告。

 

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十三日

 

 


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